證券代碼:688182 證券簡稱:燦勤科技 公告編號:2023-001
江蘇燦勤科技股份有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
本公告所載 2022 年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以江蘇燦勤科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度報告為準,提請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位:人民幣萬元
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注:1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上財務數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填制,但未經審計,最終數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露數(shù)據(jù)為準。
二、經營業(yè)績和財務狀況情況說明
(一)報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業(yè)績的主要因素
本報告期,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入34,518.42萬元,同比增長3.48%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7,939.98萬元,同比下降9.26%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤2,145.00萬元,同比下降33.25%。主要原因是固定資產折舊增加、人工成本增加,單位生產成本上升明顯,以及陶瓷介質濾波器的平均銷售單價有所下降。
報告期末,公司總資產231,844.64萬元,較報告期初增長5.30%;歸屬于母公司的所有者權益210,646.70萬元,較報告期初增長2.91%;股本40,000萬元,與期初持平。公司本期財務狀況良好。
(二)上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明
本報告期,募投項目投入形成的固定資產增加導致制造費用增加,人工成本較2021年有所增加,單位生產成本上升明顯,同時,公司主要產品陶瓷介質濾波器的平均銷售單價有所下降。此外,公司持續(xù)保持較強的研發(fā)投入,2022年度研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重預計達到9.80%,較2021年增加0.42個百分點。上述因素導致本期歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤同比下降33.25%。
三、風險提示
本公告所載主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準,提請投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇燦勤科技股份有限公司董事會
2023年2月25日
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