本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
本公告所載 2022 年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以江蘇燦勤科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度報告為準,提請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位:人民幣萬元
注:1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2.以上財務數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填制,但未經(jīng)審計,最終數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露數(shù)據(jù)為準。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明
?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕?jīng)營情況、財務狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
本報告期,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入34,518.42萬元,同比增長3.48%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7,939.98萬元,同比下降9.26%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,145.00萬元,同比下降33.25%。主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加、人工成本增加,單位生產(chǎn)成本上升明顯,以及陶瓷介質濾波器的平均銷售單價有所下降。
報告期末,公司總資產(chǎn)231,844.64萬元,較報告期初增長5.30%;歸屬于母公司的所有者權益210,646.70萬元,較報告期初增長2.91%;股本40,000萬元,與期初持平。公司本期財務狀況良好。
(二)上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明
本報告期,募投項目投入形成的固定資產(chǎn)增加導致制造費用增加,人工成本較2021年有所增加,單位生產(chǎn)成本上升明顯,同時,公司主要產(chǎn)品陶瓷介質濾波器的平均銷售單價有所下降。此外,公司持續(xù)保持較強的研發(fā)投入,2022年度研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重預計達到9.80%,較2021年增加0.42個百分點。上述因素導致本期歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降33.25%。
三、風險提示
本公告所載主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準,提請投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇燦勤科技股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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